Coordenador de Controles Internos e Auditoria Interna Sênior
arcoeducacao
Fortaleza, São Paulo · Fortaleza
Posted Aug 5, 2026
- Other
- Finanças, FP&A & Controladoria
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Fortaleza, São Paulo · Fortaleza
Posted Aug 5, 2026
No dia a dia você irá:
Liderar a frente de Controles Internos da Companhia, responsabilizando-se pela manutenção, consolidação e evolução da Matriz de Riscos e Controles (MRC);
Mapear processos operacionais e corporativos, identificando pontos de vulnerabilidade e propondo melhorias de controles focadas em eficiência e mitigação de riscos;
Coordenar o atendimento às auditorias externas e internas, garantindo a organização rigorosa das evidências, o cumprimento dos prazos e a gestão dos planos de ação de remediação;
Estruturar e desenvolver a área de Auditoria Interna, estabelecendo a metodologia, o planejamento anual e a execução de trabalhos orientados à geração de valor para o negócio;
Apoiar projetos estratégicos da Companhia (implantação de ERP, reorganizações societárias, integração de M&As e iniciativas de transformação), assegurando adequada governança e mitigação de riscos;
Atuar em constante parceria com áreas de Negócio, Tecnologia, Jurídico, Financeiro e Compliance para o fortalecimento contínuo do ambiente de controles corporativos;
Elaborar relatórios executivos e apresentações para a alta liderança, acompanhando indicadores de governança, mapa de riscos e status das iniciativas estratégicas.
Para participar do nosso processo você precisa ter:
Formação superior completa em Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Economia, Engenharia, Sistemas de Informação ou áreas correlatas;
Experiência sólida e comprovada em Controles Internos, Gestão de Riscos e Auditoria (Interna e/ou Externa);
Conhecimento prático e aplicado de frameworks corporativos de controles internos e gestão de riscos (ex.: COSO);
Vivência direta no atendimento a auditorias externas e acompanhamento rigoroso de planos de ação;
Conhecimentos em auditoria de Tecnologia da Informação e Controles Gerais de TI (ITGC), abrangendo gestão de acessos, segregação de funções (SoD), gestão de mudanças e operações de TI;
Domínio avançado de planilhas analíticas (Excel e Google Sheets), incluindo fórmulas complexas, tabelas dinâmicas, validações e manipulação de dados;
Experiência prévia na condução de projetos transversais e na articulação com múltiplas áreas de interface;
Perfil analítico, organizado, com excelente capacidade de comunicação interpessoal e poder de influência.
Diferenciais:
Experiência prévia em empresas de médio ou grande porte, especialmente em cenários de transformação digital, crescimento acelerado ou estruturas corporativas complexas;
Participação prática em projetos de implementação de ERP (SAP S/4HANA, Oracle, Totvs ou similares);
Familiaridade com ferramentas de automação de processos, analytics ou visualização de dados (Power BI, Looker Studio, SQL, etc.);
Certificações ou formações na área de Auditoria Interna, Riscos, Controles ou Segurança da Informação (ex.: CIA, CISA, CRMA, ISO 27001 ou correlatas);
Experiência anterior na estruturação do zero (greenfield) de uma função de auditoria interna ou em projetos de melhoria contínua;
Vivência em ambientes regulados, estruturas de governança corporativa e boas práticas de Compliance.